|
|
Objednávka |
10/2025/Do
|
rošt
|
234,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Andrea Flochová Alex - Mix |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
54,49 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
09.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00653
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
305,99 |
s DPH |
32/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
09.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00649
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
238,40 |
s DPH |
28/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
09.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00650
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
100,90 |
s DPH |
29/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
09.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25224
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 229,14 |
s DPH |
64/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
09.12.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380006981
|
telekomunikačné služby
|
24,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2025/Ha
|
pranie a žehlenie prádla
|
118,90 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
08.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125299933
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
389,43 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
08.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025/Ha
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
299,92 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
08.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025/Ha
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
100,90 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
08.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025/Ha
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
185,04 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
08.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025/Ha
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
305,99 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
08.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
vajcia
|
21,42 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF01027
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
69,48 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
08.12.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530537869
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
221,68 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
08.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380026397
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530538090
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
139,08 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530538088
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
154,62 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125301272
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
340,58 |
s DPH |
67/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
05.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |